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海曙:經責審計“1+2”報告模式
力促整改顯實效
發布日期:2019-06-06信息來源:省審計廳瀏覽次數:字號:[ ]

審計整改事關問題處理、責任追究和成果轉化,是整個審計流程中的關鍵一環。為確保審計發現問題能夠得到有效整改,寧波市海曙區審計局積極推行“審計報告+內審建議書+審計建議書”,即“1+2”報告模式,并在區征收辦領導干部經濟責任審計項目進行試點,取得了良好成效。

一是審計問題逐條對照,整改方案切實可行。針對審計報告、內審建議書和審計建議書中指出的問題,審計組逐條提出了切實可行的審計建議。被審計單位逐條對照,深入查找問題根源,認真編制整改方案,細化整改措施、明確整改責任和整改時間,還細化到具體節點,確保每一項整改任務都做到有針對性、操作性,確保可執行,可檢查和可監督。

二是審計問題逐項落實,整改落實成效顯著。被審計單位進一步規范了黨組議事規則、嚴格“三重一大”經濟事項決策程序,明確對大額支出上會決定標準;還及時調整了單位內審領導小組,制定年度內審計劃并適時組織內部審計;梳理完善內控制度并匯編成冊;同時加強了對下屬單位的內部監管,收回不規范資金35.28萬元;盤點清查固定資產,對價值10.24萬元的廢舊物資進行報廢處理;強化資產管理力度,將4房產進行整體租賃公開招標等。

三是審計反饋逐份發文,整改報告規范嚴謹。審計整改期間,審計組與被審計單位積極溝通,密切關注整改進度。被審單位整改工作由黨組書記任組長,直接負責整改落實。在審計報告的規定時間內,都以正式文件形式分別就“審計報告、內部審計建議書和審計建議書”中指出問題的整改落實情況進行了書面反饋,三份審計整改報告都以正式文件形式進行反饋,既規范嚴謹,歸檔保存,也利于核查驗證。

今年,海曙區將對“1+2”經責審計報告模式逐步推廣,有力促進審計發現問題整改落實。(王靜)


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